合规部 兼 内部审计部负责人-上海-01237
发布日期:2025-02-11
工 作 地 点:上海
招 聘 人 数:1人
职位概述:
- 1. 法律、财务、审计等相关专业,有四大咨询公司就职经验、中国律师资格者佳;
- 2. 具备5年以上企业合规管理工作经验,3年以上管理经验,熟悉医药行业相关法律合规政策、规定;
- 3. 具备丰富的企业经营风险管控实践经验;能为企业发展提供建设性的合规、内控管理意见和解决方案;既能坚持合规原则,又具备良好的协调性、弹性和灵活度;
- 4. 具备优秀的专业知识、战略思维、决策力和全局观;具备良好的业界人脉关系;
- 5. 具备经营能力,对内作为经营层参与经营会议并发挥相应能力;对外代表公司维护公司利益、信誉和形象;
- 6. 具备优秀的沟通协调、问题分析解决、逻辑思维及抗压能力;具备较强的适应性,能胜任多元化/国际化文化背景,并开展有效的交流;
- 7. 熟练使用Office系统和Internet;具备日语或英语工作交流的能力;
职位描述:
- 1. 根据公司战略及管理要求,基于法理基础以及实际商业环境,建立健全内外部合规流程;制定和修改公司相关合规政策、流程,监督政策流程的执行情况;
- 2. 基于事实和法理,公正推进在中国的违规案件调查,提供案件处理意见;配合法务部及公司内相关部门,建立并协调危机事件应对程序和流程;
- 3. 根据公司政策及流程,监督及检查日常经营活动及员工行为,并基于调查结果,提供行之有效的改进方案;
- 4. 制定年度合规相关培训计划,定期/不定期组织合规培训,增强全员合规意识;
- 5. 在第三方供应商的选择评估过程中提供意见,协助负责供应商管理的部门对涉及合规、内控管理风险的供应商进行相关的合规培训;
- 6. 接受业务部门有关合规政策相关问题的咨询,协助业务部门提高合规意识和内部控制水平;
- 7. 管理和监督下属团队达成目标,建立良好的人才梯队,推进下属职业规划;